
今年報的所得稅年報將職工工資帳載金額和稅收金額填的不一致,稅收金額是10000(這是根據(jù)報的個稅寫的),因為企業(yè)虧損,I資只發(fā)了7000,填的帳載金額是7000,導致出現(xiàn)了納稅調(diào)減額,稅局讓修改年報,年報帳載,實際,稅收金額各是多少,理解的稅收金額是往金三報的個稅工資10000,
答: 您好,稅收金額應該是可以所得稅稅前扣除的金額,您計提和申報個稅的是10000,實際發(fā)了7000,那應該賬載金額是10000稅收金額是7000,應該是納稅調(diào)增。
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫呢?如果我的工資帳載金額是280000萬
答: 若沒有調(diào)整事項,賬載金額與稅收金額均為280000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工薪酬納稅高速明細表里的關于帳載金額 稅收金額 的問題。 是不是帳載金額填列本年度實際發(fā)放的工資總額, 稅收金額是不是填列本年度計提的工資總額?
答: 就是這樣理解的。您太棒了??! 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
企業(yè)所得稅匯算清繳申報職工薪酬支出帳載金額和實際發(fā)生額和稅收金額分別填多少賬載金額為計提數(shù),實際金額為發(fā)放數(shù),稅收金額等于實際金額,這么理解對嗎?
老師,在填報企業(yè)所得稅年報A105050工資薪金支出一行,在填寫了賬載金額和實際發(fā)生額后,稅收金額那一格是空白的,那一行是不是填寫代繳的個人所得稅?
報年報時納稅調(diào)增,怎樣填寫,比如工資,管理費用,成本調(diào)增怎樣填,賬載金額是不是跟稅收金額一致,實際發(fā)生額,調(diào)整的話是不是賬載比實際數(shù)大


仟吉 追問
2018-10-07 17:08
文老師 解答
2018-10-07 17:46