
沖紅的銷售發(fā)票在增值稅申報表中應(yīng)該怎么填,填到那個項目里面??
答: 你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人啊
購買方已抵扣發(fā)票,收到銷售方的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方已開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。在次月申報時,在附表二中做了紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,那么相對應(yīng)的收入沖銷減少應(yīng)該在增值稅申報表哪里填列?
答: 你好,收到銷售方的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票是沖銷進項,而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出 在附表二按正數(shù)進項減去負(fù)數(shù)進項填寫進項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問沖紅前期開出的發(fā)票,在申報表上填哪里?我看到申報表增值稅沒有顯示出來沖紅的銷項
答: 你好,13%的在13%里面填寫正數(shù)加上負(fù)數(shù)銷售額。


伊璐 追問
2018-10-08 09:50
宋生老師 解答
2018-10-08 09:51