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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 10:30

在增值稅附表二填寫處理,發(fā)票份數(shù)填寫23份,再進(jìn)行合計(jì)不含稅的金額,合計(jì)稅額填寫附表二

曉曉 追問

2018-10-08 10:37

這個(gè)我知道呀,我都填了,老師看一下我的截圖,我的意思是,本期進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了23份,稅額是9018.45,但是我本期銷項(xiàng)稅額是2578.63,這個(gè)月要交稅490.95,那表中實(shí)際抵扣稅額是2087.68,但是這塊是按進(jìn)項(xiàng)的9018.45,我怎么改?如果手動(dòng)改成2087.68,期末留底為什么沒有?

江老師 解答

2018-10-08 10:39

這個(gè)自己修改處理。這個(gè)月應(yīng)該是留抵稅額的。

曉曉 追問

2018-10-08 10:53

但是我自己修改后為什么期末留底的沒有

曉曉 追問

2018-10-08 10:53

所以問問老師這個(gè)規(guī)定怎么填

江老師 解答

2018-10-08 10:54

期末留底看增值稅主表,就是第一張表,所有數(shù)據(jù)填寫完后才出來

曉曉 追問

2018-10-08 10:55

問題是我改完之后為什么沒有出來

江老師 解答

2018-10-08 11:00

直接找專管員咨詢處理,可能是專管員設(shè)定控制了

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在增值稅附表二填寫處理,發(fā)票份數(shù)填寫23份,再進(jìn)行合計(jì)不含稅的金額,合計(jì)稅額填寫附表二
2018-10-08 10:30:50
你好 按第二個(gè)方法的
2020-07-16 20:09:22
你好,按照交稅額來認(rèn)證。
2021-09-01 14:01:07
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-12-10 11:09:10
您好,是的,你理解是正確的
2021-01-11 12:11:19
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