
期初建賬的時候,其他應收和其他應付給的數(shù)據(jù)不全,后期會有還款或者其他應付的,后期做賬的時候怎么調(diào)整
答: 期初建賬時,必須初始化數(shù)據(jù)平衡,后期再進行賬務(wù)處理。
就是想問一下 審計調(diào)整同名合并對沖 其他應付 和其他應收 是調(diào)表不調(diào)賬 為什么不能調(diào)賬呢
答: 您好,這個可以認為是往來重分類
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
假設(shè),其他應付掛帳500萬,其他應收掛帳450萬,不是一個客戶,這個可以怎么調(diào)賬
答: 如果抹賬三方可以簽抹賬協(xié)議調(diào)整

