
期初建賬的時(shí)候,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付給的數(shù)據(jù)不全,后期會有還款或者其他應(yīng)付的,后期做賬的時(shí)候怎么調(diào)整
答: 期初建賬時(shí),必須初始化數(shù)據(jù)平衡,后期再進(jìn)行賬務(wù)處理。
就是想問一下 審計(jì)調(diào)整同名合并對沖 其他應(yīng)付 和其他應(yīng)收 是調(diào)表不調(diào)賬 為什么不能調(diào)賬呢
答: 您好,這個(gè)可以認(rèn)為是往來重分類
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
假設(shè),其他應(yīng)付掛帳500萬,其他應(yīng)收掛帳450萬,不是一個(gè)客戶,這個(gè)可以怎么調(diào)賬
答: 如果抹賬三方可以簽?zāi)ㄙ~協(xié)議調(diào)整

