
就是想問(wèn)一下 審計(jì)調(diào)整同名合并對(duì)沖 其他應(yīng)付 和其他應(yīng)收 是調(diào)表不調(diào)賬 為什么不能調(diào)賬呢
答: 您好,這個(gè)可以認(rèn)為是往來(lái)重分類
期初建賬的時(shí)候,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付給的數(shù)據(jù)不全,后期會(huì)有還款或者其他應(yīng)付的,后期做賬的時(shí)候怎么調(diào)整
答: 期初建賬時(shí),必須初始化數(shù)據(jù)平衡,后期再進(jìn)行賬務(wù)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假設(shè),其他應(yīng)付掛帳500萬(wàn),其他應(yīng)收掛帳450萬(wàn),不是一個(gè)客戶,這個(gè)可以怎么調(diào)賬
答: 如果抹賬三方可以簽?zāi)ㄙ~協(xié)議調(diào)整

