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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-08 14:46

計提時,借:管理費用   貸:應(yīng)付賬款
付款時,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
收到發(fā)票時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅  —進項稅  貸:管理費用

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計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 付款時,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —進項稅 貸:管理費用
2018-10-08 14:46:54
按你受益期攤銷就可以,借管理費用(1個月的),進項(發(fā)票稅額)貸預(yù)付 沒有收到發(fā)票也攤銷,借管理費用貸預(yù)付
2019-04-09 22:27:41
你好 月末計提房租,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款 交付房租,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 后收到房租增值稅專票,借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:其他應(yīng)付款
2022-10-22 16:53:33
借其他應(yīng)付款、借管理費用,負(fù)數(shù)借管理費用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021-10-13 14:26:00
1.不用編制分錄。 2.借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 3.借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2017-12-09 16:51:25
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