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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-09 09:16

沖賬時,應借應付賬款10000,貸原材料100000

寒哲 追問

2018-10-09 09:22

17年沖16年的,直接用原材料科目?我想知道為什么等式不平

莊老師 解答

2018-10-09 09:26

你不是做了以前年度損益嗎

寒哲 追問

2018-10-09 09:30

是因為做了以前年度損益科目,導致等式不等?我的分錄對不對?

莊老師 解答

2018-10-09 09:34

對啊,你把原材料沒有沖掉

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你好,你單位的資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個關系嗎 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2022-03-25 09:36:06
你好 因為以前年度損益調(diào)整是過渡科目 沒有余額的 所以不在報表體現(xiàn) 實際就是體現(xiàn)在了期末的未分配利潤里了 所以期末的未分配利潤不等于凈利潤加上年初的未分配利潤
2019-09-09 16:49:07
你好,以前年度報表如果已經(jīng)申報過,那么最好不要去動以前年度損益,直接把多計提的部分沖銷在本期,也就是調(diào)整2020年6月期末數(shù)
2020-07-12 14:09:36
最好去稅局修改一下報表吧
2018-06-03 17:42:01
申報一季度財務報表和年報財務報表時,需要調(diào)整未分配利潤年初數(shù)據(jù) 今年每個月的未分配利潤年初數(shù)據(jù),需要調(diào)整
2022-04-15 15:20:05
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