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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-09 09:54

跟當(dāng)期的銷項稅、進(jìn)項稅一并結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 
然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣做對沖分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
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