老師,那買稅控盤的發(fā)票本月不抵扣,下月才抵扣,做入管理費(fèi)用,下個(gè)月抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,那本月管理費(fèi)用還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是不結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)入未交增值稅
小君
于2019-09-19 20:29 發(fā)布 ??749次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-19 20:40
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣做對沖分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45

你好!借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45

上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25

應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下
購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存
抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅
如果解答了你的疑問請給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
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