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送心意

梅老師

職稱,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2018-10-10 10:33

這個積分應該作為收入的抵減或銷售費用處理

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相關問題討論
借;銀行存款 財務費用 980 貸;應收賬款
2017-05-17 14:25:32
1、確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 2、可以扣除一定的差額計稅: 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2017-08-12 22:21:30
外幣和本幣直接匯兌差異,一般計入財務費用,如果是工程的計入工程成本哦
2022-04-13 13:58:36
這個積分應該作為收入的抵減或銷售費用處理
2018-10-10 10:33:09
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減) 用這個科目就可以了,同學
2019-06-10 17:54:41
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