
上個月工資掛著賬,未付,這個月付了,但是分3種情況,銀行和微信付,另外一種是老板自己工資自己付,但科目余額表里面的庫存現(xiàn)金現(xiàn)在為負(fù)數(shù)了,不夠抵,只有其它應(yīng)收款里夠抵,可以做到這其他應(yīng)收款科目里嗎?
答: 如果可以對應(yīng)到相應(yīng)個人,可以抵
老師問一下,科目余額表表上的庫存現(xiàn)金為負(fù)數(shù),是不是可以走其他應(yīng)付款,為什么要走其他應(yīng)付款
答: 其他應(yīng)付款貸方余額負(fù)數(shù) 等于其他應(yīng)收款借方正數(shù)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我可以將負(fù)數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎
答: 你好,是的,需要你做這步調(diào)整的

