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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-10-10 12:51

你好 
借 管理費用-福利費 
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

末淚 追問

2018-10-10 12:53

直接進進項稅額轉(zhuǎn)出,不進進項稅額,然后進項稅額轉(zhuǎn)出里面一直有余額怎么處理

老江老師 解答

2018-10-10 13:36

不能這做做! 
不進項,再一個轉(zhuǎn)出,不是少了一個正常的進項了嗎?

末淚 追問

2018-10-10 16:46

老師,這個分錄對嗎

老江老師 解答

2018-10-10 18:10

不對,第一對分錄,借方應(yīng)是進項稅額,不是進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-10-10 12:51:02
不能抵扣。借;管理費用等 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-05 20:30:27
你好? 借管理費用進項稅貸應(yīng)付職工薪酬 。? ? 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 。 認證后轉(zhuǎn)出 :借 管理費用? -福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 這樣來做。? ??
2020-10-23 15:36:22
福利費進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄應(yīng)寫為: 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 xxx元 貸:銀行存款xxx元 應(yīng)用案例:假設(shè)2021年1月1日,公司支付的福利費1000元,其中免稅200元,應(yīng)稅800元,其中增值稅稅額為160元,會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 160元 貸:銀行存款 160元
2023-02-25 15:52:42
借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-01-02 09:51:29
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