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永不止步
于2018-07-10 17:14 發(fā)布 ??4273次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-10 17:19
您好!借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
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做到職工福利費的進項稅額轉出的會計分錄
答: 您好!借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 借:管理費用--職工福利費貸:應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 往期職工福利進項稅已抵扣,轉出的會計分錄是這樣的嗎? 借:管理費用-員工福利 貸:應付職工薪酬-員工福利 借:應付職工薪酬-員工福利 借:進項稅轉出 還需要再做一筆 借:進項稅轉出 貸:進項稅 嗎
答: 你好,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款,不需要抵扣的
您好老師,計提福利費,借:管理費用-福利費 100 進項稅 30 貸:應付職工薪酬-職工福利 130;支付時,借:應付職工薪酬-職工福利 130 貸:銀行存款 130,那進項稅額轉出時的會計分錄呢?
討論
職工福利做了進項稅額轉出分錄怎么做啊
收到福利費的專用發(fā)票,進項稅額怎么轉出,會計分錄怎么做
借:應付職工薪酬~福利費1820.39應交稅費_進項稅 54.61貸:銀行存款 1875進項稅做轉出的會計分錄
公司購買的商品作為職工福利的,收到的是專票,先認證后進項稅轉出,分錄是否這樣做? 計提時: 借:管理費用-職工福利 應交稅費-增值稅進項稅 貸:應付職工薪酬-福利費 付款時 :借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金 。進項稅轉出: 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-進項稅轉出 ? 請問老師分錄是否正確呢?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 293835 個
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