
當(dāng)月預(yù)交的增值稅在申報期內(nèi)可以抵扣嗎
答: 你好,是可以在預(yù)交稅額欄次填寫抵扣的
發(fā)現(xiàn)當(dāng)月多申報增值稅,且已扣款,在申報期內(nèi)可以更正申報嗎?
答: 要是想更正必須去稅務(wù)局了,如果已經(jīng)劃稅就只能下個月調(diào)了,下個月調(diào)一下就行,不影響賬務(wù)處理,下個月報稅時別忘了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,現(xiàn)在9月,申報8月增值稅,在申報期內(nèi),收到9月的發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣8月的增值稅嗎
答: 你好不可以的,必須是8月底之前發(fā)票
請問老師:建安行業(yè)異地預(yù)交增值稅是不是可以不在預(yù)交當(dāng)期填入申報表申報?在實際需要抵減稅金的時候再填報可以嗎?
跨區(qū)域預(yù)繳的稅款 是可以在當(dāng)期申報的時候抵扣嗎?我有一筆18年11月份預(yù)繳的稅款,當(dāng)月沒有抵扣 現(xiàn)在可不可以抵扣 ,怎么操作
增值稅降稅后,申報期內(nèi)認(rèn)證的上月的發(fā)票能在申報期內(nèi)抵扣嗎?還是說必須要在上月底前認(rèn)證的發(fā)票,次月才能在申報期內(nèi)抵扣?


釋然 追問
2018-10-10 17:13
鄒老師 解答
2018-10-10 17:19