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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-11 08:46

你好
根據(jù)取得的紅字進項發(fā)票 借;應付賬款等科目   貸;原材料   應交稅費(進項稅額)

秦妤 追問

2018-10-11 08:49

老師用負數(shù)的可以嗎,還有需要做進項轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2018-10-11 08:51

你好,可以是之前購進分錄相反分錄,金額正數(shù)
或購進相同分錄,金額負數(shù)
不是進項稅額轉(zhuǎn)出,而是進項負數(shù)

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暫估原材料 一、未認證的分錄 借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅) 貸:應付賬款(或銀行存款) 二、認證后 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
2017-07-17 17:28:24
您好!你18年購進的時候如何做的分錄
2019-10-30 14:33:36
你好 根據(jù)取得的紅字進項發(fā)票 借;應付賬款等科目 貸;原材料 應交稅費(進項稅額)
2018-10-11 08:46:26
借預付賬款 貸銀行存款 借原材料 貸應付賬款-暫估 到票 之后紅字沖減借原材料 貸應付賬款-暫估 然后按正確金額入賬
2016-06-07 09:15:35
你好 沒有認證借:原材料??應交稅費-待認證進項稅額??貸:銀行等 認證后借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)???貸:應交稅費-待認證進項稅額
2019-04-01 11:36:13
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