
老師:9月份購入原材料分錄是:借:原材料 應(yīng)交稅款-待認(rèn)證發(fā)票,貸:應(yīng)付賬款,月末已認(rèn)證發(fā)票做了賬務(wù)處理,10月份因發(fā)票問題發(fā)票已退回,要怎么做分錄呢?
答: 你認(rèn)證了,就要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 、 發(fā)票不能退回的,要讓對方開紅字發(fā)票給你
上月對方開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票我沒認(rèn)證然后入賬分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-**公司 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 本月我公司付款給對方應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
提前認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是此發(fā)票款項(xiàng)是沒有付的。那認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票改怎么做賬務(wù)處理呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)哪個(gè)可以呢,謝謝1
答: 你好,認(rèn)證了就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的

