公司籌建期自去年12月份至17年二月份購進(jìn)商品的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,一月份我想記賬,是這樣做賬務(wù)處理嗎?一月份賬務(wù)處理分錄:借:固定資產(chǎn)——電腦 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;預(yù)付賬款——****二月份賬務(wù)處理;已認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
春煦
于2017-02-25 09:38 發(fā)布 ??1424次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-25 09:42
我們沒有收入,還是籌建期,暫時(shí)不要抵扣,記賬聯(lián)是附在第一次記賬還是后面記賬的時(shí)候?
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37

應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,沒錯(cuò)是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36

你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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鄒老師 解答
2017-02-25 09:39
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2017-02-25 09:42