
如果計(jì)提增值稅有留底稅額,怎么做分錄呀
答: 你好,增值稅是每月底轉(zhuǎn)賬分錄,借銷項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 貸減免稅額 貸未交增值稅 這樣
有上期留底的稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么計(jì)提增值稅?
答: 上期留底的稅額在本期可以不做分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本月我司有增值稅期末留底稅額,怎么做分錄?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

