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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-10-12 09:43

你好!賬務(wù)不用改,只是做匯算清繳的分錄

糊涂 追問

2018-10-12 11:00

分錄怎么做?先記下來

糊涂 追問

2018-10-12 11:08

宋老師,還有一個(gè)問題,就是有一筆貨款,應(yīng)付12W.在之前已經(jīng)做了預(yù)付10,還有這2W現(xiàn)在已付了,我是用應(yīng)付賬款科目表述嗎?

宋生老師 解答

2018-10-12 11:24

你好!這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。 
你收到貨物了嗎

糊涂 追問

2018-10-12 11:31

收到貨物了

宋生老師 解答

2018-10-12 11:38

你好!你收到貨物了,借庫存商品 貸預(yù)付賬款 銀行存款2萬

糊涂 追問

2018-10-12 11:56

因?yàn)槲疫@個(gè)是店面的賬目,老板給不了期初數(shù),只能統(tǒng)計(jì)銷售,出利潤表,我就是設(shè)計(jì)好表格來做,似乎不太懂做流水賬。好暈,要是做正規(guī)的會計(jì)賬,還容易點(diǎn),學(xué)生該怎么辦

宋生老師 解答

2018-10-12 12:00

您好!你是企業(yè)已經(jīng)經(jīng)營過了,只是沒有賬,現(xiàn)在打算重新起賬嗎

糊涂 追問

2018-10-12 13:35

已經(jīng)經(jīng)營一段時(shí)間了,然后老板拿那些單據(jù)給我做。本來我是打算做流水賬。應(yīng)該會簡單,做著做著,發(fā)現(xiàn)自己做不通了

宋生老師 解答

2018-10-12 13:50

您好!那你之前的那些業(yè)務(wù)的單據(jù)還有嗎

糊涂 追問

2018-10-12 15:51

都有單據(jù)呢 
另外還有一問題:收到法律顧問費(fèi)的發(fā)票,未付款,借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付還是其他應(yīng)付款呢?

宋生老師 解答

2018-10-12 15:53

您好!那你補(bǔ)充做一下之前的分錄。這樣比較好。 
貸方應(yīng)付賬款。

糊涂 追問

2018-10-12 15:55

如果做其他應(yīng)付這個(gè)科目可以嗎

宋生老師 解答

2018-10-12 15:57

您好!可以是可以,但是不規(guī)范了。

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你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
你好!是的,可以這樣。其實(shí)你這種老師建議直接把發(fā)票貼到暫估就好了。
2018-12-14 14:50:26
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
收到發(fā)票的時(shí)候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
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