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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-08-01 11:12

收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄
借 原材料  負數(shù)
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額  負數(shù)
      應(yīng)付賬款  負數(shù)

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收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應(yīng)付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
賬不調(diào),直接匯算清繳調(diào)增就行了
2020-04-29 14:45:34
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2020-09-29 08:47:14
你好,你還沒有拿到進項發(fā)票,不能確定進項稅額 借原材料--小麥--暫估款10000 借應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--待認證進項稅額1100 貸:銀行存款 借原材料--小麥10000 貸:原材料-小麥-暫估 10000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 1100
2018-01-03 18:51:22
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