原材料按實(shí)際成本入賬,第一個(gè)月末,款未付,原材料已入庫(kù),發(fā)票賬單未到,所以暫估入賬。借:原材料貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款第二個(gè)月初:(紅字沖銷)借:原材料 紅字貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 紅字如果第二個(gè)月收到發(fā)票賬單:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等問如果到第二個(gè)月末發(fā)票賬單仍然未到,需要做什么處理?
wsz
于2018-07-25 10:50 發(fā)布 ??1555次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-25 10:57
如果第二個(gè)月發(fā)票賬單仍然未收到的,暫時(shí)不用做賬務(wù)處理,收到發(fā)票,再?zèng)_暫估,確認(rèn)原材料及進(jìn)項(xiàng)稅
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這是沖的暫估,以前沒來票,現(xiàn)在來票了,沖暫估,同時(shí)記進(jìn)項(xiàng)稅。
2019-11-25 16:10:08

借 原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26

您好
請(qǐng)問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-09-25 19:01:03

如果第二個(gè)月發(fā)票賬單仍然未收到的,暫時(shí)不用做賬務(wù)處理,收到發(fā)票,再?zèng)_暫估,確認(rèn)原材料及進(jìn)項(xiàng)稅
2018-07-25 10:57:22

你好,正常的流程應(yīng)當(dāng)是這樣的
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-09-14 16:25:04
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