
這個月有購買金稅盤可以抵減的稅,那么附加稅是應(yīng)該按抵減以后應(yīng)該繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)了吧?
答: 你好,是的,附加稅是應(yīng)該按抵減以后應(yīng)該繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)的
注意:附征稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月所申報(bào)繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計(jì)稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報(bào)依據(jù)不是扣除預(yù)繳的增值稅金額后111000.07嗎
答: 你好,對的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅銷售額50000,稅率是3%,預(yù)繳增值稅1200元,繳納增值稅309元,附加稅計(jì)稅依據(jù)是什么,水利基金的計(jì)稅依據(jù)是什么
答: 您好 請問是小規(guī)模納稅人么
請問一下一般納稅人附加稅是依據(jù)增值稅實(shí)際繳納計(jì)算還是依據(jù)增值稅銷項(xiàng)計(jì)算啊
計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)稅依據(jù)按本月實(shí)際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項(xiàng)稅額為計(jì)稅依據(jù)
5月增值稅2000,購買金稅盤300,請問增值稅是交1700嗎?附加稅是以2000作為計(jì)稅依據(jù),還是以1700作為計(jì)333稅依據(jù)?

