
這個(gè)月有購(gòu)買金稅盤可以抵減的稅,那么附加稅是應(yīng)該按抵減以后應(yīng)該繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)了吧?
答: 你好,是的,附加稅是應(yīng)該按抵減以后應(yīng)該繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)的
注意:附征稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月所申報(bào)繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計(jì)稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報(bào)依據(jù)不是扣除預(yù)繳的增值稅金額后111000.07嗎
答: 你好,對(duì)的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月增值稅5000,稅控盤及維護(hù)費(fèi)抵減了480,實(shí)際繳納4520的增值稅,那附加稅是以那個(gè)金額為計(jì)稅依據(jù)?
答: 你好,是以4520為計(jì)稅依據(jù)。
請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人附加稅是依據(jù)增值稅實(shí)際繳納計(jì)算還是依據(jù)增值稅銷項(xiàng)計(jì)算啊
計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)稅依據(jù)按本月實(shí)際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項(xiàng)稅額為計(jì)稅依據(jù)
5月增值稅2000,購(gòu)買金稅盤300,請(qǐng)問(wèn)增值稅是交1700嗎?附加稅是以2000作為計(jì)稅依據(jù),還是以1700作為計(jì)333稅依據(jù)?
增值稅的附加稅的計(jì)數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報(bào)表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算繳交的?

