
5月增值稅2000,購(gòu)買金稅盤300,請(qǐng)問(wèn)增值稅是交1700嗎?附加稅是以2000作為計(jì)稅依據(jù),還是以1700作為計(jì)333稅依據(jù)?
答: 是的,增值稅1700 附加稅以1700作為計(jì)稅依據(jù)
申報(bào)增值稅的時(shí)候減免了稅控盤維護(hù)費(fèi),那附加稅按減免前的金額為計(jì)稅依據(jù)還是按減免后的金額為計(jì)稅依據(jù)
答: 你好,按減免后的做計(jì)稅依據(jù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
注意:附征稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月所申報(bào)繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計(jì)稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報(bào)依據(jù)不是扣除預(yù)繳的增值稅金額后111000.07嗎
答: 你好,對(duì)的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)

