老師,殘保金的基數(shù)涉及到的用人單位在職職工人數(shù), 問(wèn)
那個(gè)是全年12月平均人數(shù) 答
老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問(wèn)
可以這么做。但是,這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話,需要約定利息 沒(méi)有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
老師,你好,電商稅是不是有改革了? 問(wèn)
你好,中國(guó)沒(méi)有電商稅這個(gè)稅種 答
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問(wèn)
可以下月才開(kāi)專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答
老師您好 想向您咨詢出庫(kù)退稅申報(bào)問(wèn)題,一張出 問(wèn)
你好,你這個(gè)最多也就給你退190輛了。還得看稅務(wù)局是不是同意。 答

季小于九萬(wàn)的小規(guī)模收到收入1,借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)金額)2,借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷售額) 應(yīng)交-待轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)稅期末,借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交-待轉(zhuǎn)實(shí)際中哪種處理正確?
答: 你好,是這樣處理的 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
老師,免稅業(yè)務(wù),1借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2或者借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入。以上2種處理是否都正確?
答: 如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
農(nóng)林業(yè)企業(yè)銷售初級(jí)產(chǎn)品,做分錄要體現(xiàn)增值稅嗎?1、借:現(xiàn)金貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2、借:現(xiàn)金貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營(yíng)業(yè)外收入
答: 用第一種分錄即可。

