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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-13 12:25

你好,無(wú)需重新建賬的,繼續(xù)做帳就好,就是增值稅3級(jí)子目不需要設(shè)置

拼命小三 追問(wèn)

2018-10-13 12:26

不要錄入期初余額什么嗎

徐阿富老師 解答

2018-10-13 12:31

你好,繼續(xù)這樣做賬,延續(xù)下去 不用換賬 等于原來(lái)的數(shù)據(jù)要用的

拼命小三 追問(wèn)

2018-10-13 12:32

我是剛接手一個(gè)汽修店小規(guī)模納稅人的代賬,什么也不懂!

徐阿富老師 解答

2018-10-13 12:33

哦,沒(méi)事,不用擔(dān)心,隨時(shí)可以問(wèn)我的

拼命小三 追問(wèn)

2018-10-13 12:33

也就是說(shuō)要把原來(lái)的賬也搬過(guò)來(lái),是這意思嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-13 12:35

繼續(xù)這個(gè)賬套做,如果新建賬套的,把原來(lái)的余額作為期初余額建賬就好

拼命小三 追問(wèn)

2018-10-13 12:39

汽修店,小規(guī)模納稅人報(bào)稅流程可否說(shuō)一下

徐阿富老師 解答

2018-10-13 13:44

你好,進(jìn)入申報(bào)網(wǎng),里面都有應(yīng)該申報(bào)的表的,增值稅、財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅按季度申報(bào),個(gè)稅社保等按月申報(bào)

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相關(guān)問(wèn)題討論
直接延續(xù)原來(lái)的賬本使用啊 個(gè)別科目有新增加的另外增加即可
2017-07-10 15:49:00
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好, 這個(gè)沒(méi)有證明的 可以看一下稅種核定書(shū)
2020-05-12 18:17:09
您好!你這個(gè)趕緊去申報(bào)繳稅吧。因?yàn)橐P款,還要有滯納金,以前的發(fā)票也是要入賬的,匯算清繳也是要做的。營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在是公示,而不是做年審了。
2017-06-10 15:56:20
小規(guī)模納稅人建賬比較容易,你可以前往實(shí)施稅務(wù)師事務(wù)所或者其他財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),安排專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行建賬。也可以自行登錄稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站,按照要求提供相關(guān)資料,進(jìn)行申辦和確認(rèn)操作,完成建賬登記。
2023-03-22 16:50:33
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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