
進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,可不可以當(dāng)月申報(bào)增值稅就把銷項(xiàng)抵扣完,剩下就留下月抵扣,如果可以那么多余的進(jìn)項(xiàng)要做帳體現(xiàn)出來(lái)嗎?
答: 你好,多余的進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅的借方體現(xiàn)
一月銷項(xiàng)103萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)105萬(wàn),是有2萬(wàn)的留底稅額下月抵扣嗎,那1月就不用交稅是不是,留抵稅額是要把銷項(xiàng)抵完了才算嗎,還是可以自己分配抵扣多少,剩下的留下月抵
答: 2萬(wàn)留抵 不交稅 認(rèn)證了就要抵扣,不能只抵扣一部分
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月認(rèn)證了的增值稅進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證多了,比銷項(xiàng)多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)多出來(lái)的可以留在下個(gè)月抵扣嗎
答: 你填寫本期認(rèn)證本期抵扣么,填寫,那這個(gè)就可以下次繼續(xù)抵扣

