
我公司現(xiàn)在還有10多萬的留抵稅,銷項小于進(jìn)項稅的時候,做分錄,借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅--留抵?
答: 銷項小于進(jìn)項不用編制分錄
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,我這樣做對嗎老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
答: 你好 應(yīng)該是 : 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅


宋生老師 解答
2016-04-08 11:16
宋生老師 解答
2016-04-08 17:55