老師,2025年小規(guī)模納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn)的條件有那些呢 問
連續(xù)12個月達(dá)到500萬,轉(zhuǎn)一般納稅人 答
2024年工商年報的實繳金額填報錯誤能修改嗎 問
您好,要去窗口更正了 答
如果銷項5000,進(jìn)項是2萬,理論出口退稅10000元,能拿 問
不能退稅的做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本費(fèi)用 答
老師你好,公司領(lǐng)導(dǎo)房子的包燒費(fèi)能抵費(fèi)用嗎,開票名 問
開票名頭是公司的名字,能入費(fèi)用 答
從事餐飲行業(yè),可以開專票給對方公司嗎 問
可以開專票給對方公司 答

進(jìn)項稅做留抵,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),進(jìn)項抵扣后,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目怎么沖掉啊
答: 進(jìn)項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們發(fā)生了銷項稅50000 進(jìn)項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎進(jìn)項稅抵扣認(rèn)證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 80000結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 50000 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額 80000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出借 :應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 30000貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000?????
答: ?你好?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借 :應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 30000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?


楊楊溫文爾雅 追問
2019-03-28 12:58
maize老師 解答
2019-03-29 08:19