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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-14 21:45

轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅10251.2-45566.6,貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅10251.2-45566.6,做賬時(shí)金額那里是負(fù)數(shù),這就表示本期留待以后抵扣的金額,本期不交稅

bamboo老師 解答

2018-12-15 08:06

同學(xué) 你好 
本月進(jìn)項(xiàng)稅額45566.6,銷項(xiàng)稅額10251.2 本月繼續(xù)留底 不需要做分錄

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轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅10251.2-45566.6,貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅10251.2-45566.6,做賬時(shí)金額那里是負(fù)數(shù),這就表示本期留待以后抵扣的金額,本期不交稅
2018-12-14 21:45:52
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
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