進項稅額留抵 借 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 銷項稅額抵減 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 老師,這個分錄我看不明白,能解釋一下嗎?
Guuio
于2023-02-20 08:50 發(fā)布 ??1108次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-02-20 09:02
同學(xué)你好
這個分錄不對
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

可以的
2017-09-04 22:00:33

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40
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