
老師,增值稅申報(bào)成功,申報(bào)稅額-18,附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
答: 你好,不交增值稅,你的附加稅0申報(bào)就可以
通用申報(bào)表中的計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)就是增值稅納稅申報(bào),表中的34欄本期應(yīng)交的增值稅嗎
答: 你好,對(duì)的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本季度國(guó)稅代開(kāi)了一部分專票,一部普票自己開(kāi)(未達(dá)起征點(diǎn)),增值稅申報(bào)表本季度增值稅不用交了,那我報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是國(guó)稅代開(kāi)交的增值稅還是專普票的全部稅額,還是零?
答: 增值稅應(yīng)該全額稅額,附加稅也是全額稅額

