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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-10-17 11:54

9月的時候沒收到發(fā)票 收到材料 先暫估入庫  借方原材料暫估入庫 貸方銀行  10月收到發(fā)票沖暫估分錄 借方原材料暫估入庫 金額負數(shù) 貸方銀行金額負數(shù)   然后按發(fā)票重新入庫入賬  借方原材料 貸方銀行

曉傅 追問

2018-10-17 14:56

但九月購買材料時,我計入的分錄是:借預(yù)付賬款-x公司 貸銀行存款。那現(xiàn)在已經(jīng)收到發(fā)票了,怎么把預(yù)付賬款沖回呢?

曉傅 追問

2018-10-17 14:59

我用這個分錄可以?

meizi老師 解答

2018-10-17 15:09

如果是直接購買材料來用的話可以……如果是購進材料回來銷售,按我上面寫的分錄做

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你好,暫估,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,付款,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款-某供應(yīng)商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
9月的時候沒收到發(fā)票 收到材料 先暫估入庫 借方原材料暫估入庫 貸方銀行 10月收到發(fā)票沖暫估分錄 借方原材料暫估入庫 金額負數(shù) 貸方銀行金額負數(shù) 然后按發(fā)票重新入庫入賬 借方原材料 貸方銀行
2018-10-17 11:54:53
你好!原材料收到了嗎?收到可以暫估入庫,你的分錄不準確
2018-10-09 17:17:46
你好 以后材料還給開票過來么?內(nèi)賬還是外賬。
2021-04-11 12:24:54
不對
2017-08-13 16:36:32
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