9月份開了一張普通發(fā)票,已做賬,10月份報稅發(fā)現(xiàn)錯誤,需要作廢重開。到10月份開了一張紅字發(fā)票沖上個月開錯的那張,然后又開了一張正確的正數(shù)發(fā)票。涉及到報稅,按正確的發(fā)票數(shù)報的稅,下個月賬務(wù)該怎么處理
王小賤
于2018-10-17 14:45 發(fā)布 ??587次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-10-17 14:46
你好,正數(shù)加負數(shù)收入合計填寫到你附表一開票收入那欄
負數(shù)上月的收入借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項負數(shù),正確的發(fā)票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
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2018-10-17 14:46:39

你好,在開票收入哪里把沖紅的收入減掉,因為已經(jīng)繳納過稅金了。
2019-05-24 10:52:34

你好!
1..根據(jù)紅字發(fā)票做賬,把原來的分錄沖銷掉
2018-11-05 08:03:16

10月份做一張負數(shù)發(fā)票,做一張正確的就行了,發(fā)生什么業(yè)務(wù)就進行什么處理
2015-11-04 15:18:46

您好,是的,但是賬上的話,是負數(shù)的最好還是也做一下,要不然稅款和申報系統(tǒng)會對不上
2019-12-06 12:18:31
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