老師,請問裝修公司給我們開的這個票,內(nèi)容有“勞務(wù) 問
對方是公司不需要管個稅 答
我們公司之前因為客戶出口問題被函調(diào),我們兩家業(yè) 問
二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補全資料(如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報期內(nèi)提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認復(fù)函效力及需補充的資料,快速推進退稅流程。 答
去年我們采購了一個貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺二手車 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

9月份開了一張普通發(fā)票,已做賬,10月份報稅發(fā)現(xiàn)錯誤,需要作廢重開。到10月份開了一張紅字發(fā)票沖上個月開錯的那張,然后又開了一張正確的正數(shù)發(fā)票。涉及到報稅,按正確的發(fā)票數(shù)報的稅,下個月賬務(wù)該怎么處理
答: 你好,正數(shù)加負數(shù)收入合計填寫到你附表一開票收入那欄 負數(shù)上月的收入借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項負數(shù),正確的發(fā)票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
我四月份開了一張發(fā)票開錯了,已經(jīng)報稅了 ,五月份的時候開了一張紅字發(fā)票沖了,然后又重新開了一張正確的發(fā)票給別人,那在五月份報稅的時候要怎么處理呢
答: 你好,在開票收入哪里把沖紅的收入減掉,因為已經(jīng)繳納過稅金了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,9月份開了一張專票(已入賬),10月發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤,退票開了一張銷項,又重新開了一張正確的專票,該怎么做賬務(wù)處理?
答: 10月份做一張負數(shù)發(fā)票,做一張正確的就行了,發(fā)生什么業(yè)務(wù)就進行什么處理
12月份開了錯誤的發(fā)票1月份開紅字發(fā)票沖了,又開了正確的,但是會計12月份已經(jīng)上賬申報增值稅了,而且稅也交了,現(xiàn)在這張正確的發(fā)票怎么處理?
老師,我10月份開了一張沖紅發(fā)票,又開了一張正確的發(fā)票,現(xiàn)在做賬要先沖上個月那張錯的發(fā)票再訂正這張正確的發(fā)票嗎?還是直接對沖掉,兩張一正一都沖掉不用做賬了?
今年2月份開的一份發(fā)票開錯了,3月份發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖后又開了一張正確發(fā)票,那申報表該怎么申報呢?2月份開錯的那份發(fā)票稅款已經(jīng)交了
有一張出口發(fā)票12月份數(shù)量和金額開錯了,在1月份沖紅,重新開了一張正確的,那可以在12月份就以正確的做賬報稅嗎,

