公司本季度預(yù)交的所得稅是用去年多交的所得稅來(lái)抵賬的,怎么做賬務(wù)處理
青春俠
于2018-10-17 16:12 發(fā)布 ??653次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,那只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了
借;所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2018-10-17 16:13:57

這個(gè)抵不了吧,只有匯算時(shí)候能抵吧
2017-04-06 15:59:25

你好,本季度只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了
借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2018-10-09 20:10:59

您好,多交的所得稅原來(lái)是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借方余額掛著的吧。如果是的話,2016年計(jì)提所得稅的時(shí)候,就是借:所得稅,16萬(wàn)元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,16萬(wàn)元,這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方余額是10萬(wàn)元,再交9萬(wàn)元時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅9萬(wàn)元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,9萬(wàn)元,這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方余額是1萬(wàn)元。賬上就是這樣體現(xiàn)的。申報(bào)報(bào)表上在已交稅金欄填寫6萬(wàn)元,就體現(xiàn)出來(lái)了。
2017-05-18 22:31:23

你好? ? ?比如你 所得稅 19年 應(yīng)該退稅414? ;? 你 就做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 414貸 以前年度損益調(diào)整 -所得稅費(fèi)用414? ?借? 以前年度損益調(diào)整 -所得稅費(fèi)用414? ?貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 414??;? ? ? 然后你 2020年? 計(jì)提 :借所得稅費(fèi)用? 430 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 430? ?那么繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 16? ?貸 銀行存款? 16? 這樣就可以了??
2021-04-12 11:29:23
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