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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-18 15:41

你好,根據(jù)藍字發(fā)票再做銷售分錄
 借;應收賬款    貸;主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

xneopw 追問

2018-10-18 15:44

那我就虛增了收入???

鄒老師 解答

2018-10-18 15:45

你好,是的,你應當先開具負數(shù)發(fā)票,然后補開正數(shù)發(fā)票才是的

xneopw 追問

2018-10-18 15:45

我現(xiàn)在要報所得稅怎么報?

鄒老師 解答

2018-10-18 15:46

你好,按你利潤表的本年累計收入,成本,利潤總額填寫申報就是了

xneopw 追問

2018-10-18 15:50

我現(xiàn)在就是本年累計收多了這一筆重復的,算出來要交所得


如果不算這個重復的,我是不需要繳的


我現(xiàn)在怎么辦?

鄒老師 解答

2018-10-18 15:54

你好,那把多做的收入分錄沖銷就是了

xneopw 追問

2018-10-18 17:17

老師,我沒搞懂是什么意思

xneopw 追問

2018-10-18 17:31

那如果我的藍字發(fā)票的帳不做,那么我的應交稅金又對不起啊


我都不知道要怎么報這個所得了

鄒老師 解答

2018-10-18 20:28

現(xiàn)在就是本年累計收多了這一筆重復的
你好,根據(jù)你這個描述,說明多做了一筆收入,多做收入就沖銷
然后根據(jù)賬面收入,成本,利潤總額情況申報企業(yè)所得稅就是了

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你好,根據(jù)藍字發(fā)票再做銷售分錄 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2018-10-18 15:41:55
跟對方協(xié)商下是可以的。
2017-02-27 16:48:38
乙開發(fā)票給甲?應該甲開負數(shù)發(fā)票 2000這個是什么錢
2019-08-05 11:41:13
您好!這個你們退回的2件不會再發(fā)新的2件給他了嗎?
2019-12-19 13:45:18
你好,有幾種情況,一種是數(shù)據(jù)還沒有傳到稅務局,他們可能是離線開票 一種是抬頭寫錯了
2020-07-03 11:02:08
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