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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-18 19:01

你好,你可以等著需要交增值稅的時候申報抵扣。附表四減免表和主表23應(yīng)納稅減征額

..??娜?? 追問

2018-10-18 19:20

老師,憑證中已減免,三個報表按減免填報沖減管理費并已申報,怎么補救啊

郭老師 解答

2018-10-18 19:27

你好,下月紅沖吧,報表不用申報抵扣

..??娜?? 追問

2018-10-18 19:36

老師,財務(wù)報表季報已申報,如何補救

郭老師 解答

2018-10-18 23:14

你好,這個月紅沖,不影響上個季度報表

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相關(guān)問題討論
你好,你可以等著需要交增值稅的時候申報抵扣。附表四減免表和主表23應(yīng)納稅減征額
2018-10-18 19:01:07
你好,你現(xiàn)在沒有銷售23列不用填的,附表里面就填本期應(yīng)抵扣480元,本期實際抵扣也不用填
2019-05-15 10:48:32
你好,對的
2018-12-13 12:40:44
您好!增值稅納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備或繳納技術(shù)維護費,應(yīng)借記管理費用科目,貸記銀行存款科目;抵減增值稅應(yīng)納稅額時,按當(dāng)期實際抵減額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“營業(yè)外收入”科目。
2016-03-26 10:30:41
你好, 沒報銷不用填寫,報銷時填寫就可以
2020-04-20 14:31:35
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