老師:您好,公司是一般納稅人,8月9月有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額,沒有銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問我需要做賬務(wù)處理嗎?要的話,該怎么做。有銷項(xiàng)發(fā)生時(shí)的賬務(wù)處理怎么做?我不太會(huì),麻煩老師寫下分錄,謝謝。
酸檸檬
于2018-10-22 09:00 發(fā)布 ??1022次瀏覽
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莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2018-10-22 09:02
你好,其實(shí)也不用做分錄,到有銷項(xiàng)稅額時(shí)自然抵減
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一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別在于核算是否健全。一般納稅人的話可以自己開專票。進(jìn)項(xiàng)可以抵扣了。而小規(guī)模納稅人不可以開專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以,大部分人都喜歡和一般納稅人買東西。那么業(yè)務(wù)會(huì)比小規(guī)模納稅人多。
一般納稅人就是購進(jìn)扣稅法,銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)。這是增值稅。然后就有城建稅和教育費(fèi)附加,然后就要交所得稅。如果出口的話,要有出口退稅。所以,業(yè)務(wù)越多,越可以得到鍛煉。加油加油加油!
2018-09-06 00:33:14

你好,有留抵稅額是不需要針對(duì)留抵稅額特地做分錄的
2018-05-09 12:05:11

如果之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅仍是在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅里面的話
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 50 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 40 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 10
2020-02-14 14:36:47

你好,其實(shí)也不用做分錄,到有銷項(xiàng)稅額時(shí)自然抵減
2018-10-22 09:02:07

您好!不用處理的。
2016-11-04 14:02:47
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2018-10-22 09:04
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2018-10-22 13:50
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2018-10-22 14:26