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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2018-10-22 14:22

A 是合伙企業(yè)  可以參加個體工商戶經(jīng)營所得稅計算繳納所得稅,然后分紅到每個股東時再按20%的比例計算分紅所得

jojo 追問

2018-10-22 14:48

請問:分紅到每個股東時再按20%的比例計算分紅所得,這個稅在哪申報?分配次月申報,還是年報?

點~玲老師 解答

2018-10-22 14:50

次月申報  你每月有在網(wǎng)上申報個稅的就在個稅系統(tǒng)申報就行

jojo 追問

2018-10-22 15:36

這里沒有分紅所得申報的?如果在這報只有1.工資薪金,2.全年一次性獎金收入申報。股東要按分紅所得×20%繳納對嗎?這沒有20%的稅率呀?

jojo 追問

2018-10-22 16:33

老師,我已找到,謝謝!

點~玲老師 解答

2018-10-23 13:37

你可以增加項目  你那里沒有 是因為默認(rèn)的只要那幾個  系統(tǒng)可以自己增加的  具體你可以咨詢一下稅局軟件的操作方面

老師您好請問,A公司是一家5個股東的合伙企業(yè),A公司投資于B公司,A公司收到B公司股東分紅款26萬元,A公司收到分紅26萬元后,拿出21萬給各個股東分紅。請問這種情況:A公司除了繳納個體生產(chǎn)經(jīng)營所得外:1、還要繳納股東分紅的20%個人所得稅嗎?2、如果要繳納20%的個人所得稅,那這個稅是有發(fā)生分紅的次月申報,還是年報?
知識擴(kuò)展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
企業(yè)合伙人不繳納企業(yè)所得稅,自然人交個人所得稅中經(jīng)營所得稅
2020-11-10 17:36:41
您好,合伙企業(yè)不報所得稅,合伙企業(yè)的合伙人申報個稅。
2020-07-08 22:49:31
你好,合伙制企業(yè),每月申報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅以后分到合伙人個人以后,合伙人還要交個人所得稅
2019-01-04 19:45:24
你好,是的哦,要按月申報的哦
2019-03-25 09:20:54
你好 看你稅局核定 一般是按季度來申報個人經(jīng)營所得稅 不繳納企業(yè)所得稅
2019-07-17 17:34:07
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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