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送心意

小黎老師

職稱中級會計(jì)師

2018-10-22 10:51

你先把原先的分錄貼出來,你描述的不是很清楚

東冬 追問

2018-10-22 10:58

借:其他應(yīng)付款——張三,貸:銀行存款

小黎老師 解答

2018-10-22 10:59

出納從公帳上以備用金名義轉(zhuǎn)出用于支付費(fèi)用報(bào)銷的款,全部做到了其他應(yīng)付款里?他這里做到其他應(yīng)付款里 是做的 借:XX費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-張三嗎?

東冬 追問

2018-10-22 11:09

是的,出納從公帳上以備用金名義轉(zhuǎn)出用于支付費(fèi)用報(bào)銷的款,全部做到了其他應(yīng)付款里了。借:其他應(yīng)付款——張三,貸:銀行存款,然后在報(bào)銷的時(shí)候做:借:**費(fèi)用 貸:現(xiàn)金

小黎老師 解答

2018-10-22 11:11

賬務(wù)做錯(cuò)了,會導(dǎo)致銀行現(xiàn)金不平。正確做法:調(diào)整賬務(wù):借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-張三。把帳先調(diào)平,看下銀行存款余額和現(xiàn)金余額是否相符

東冬 追問

2018-10-22 11:14

好的,那我現(xiàn)在自己正確的做法是:借:備用金,貸:銀行存款,然后報(bào)銷單時(shí),借:**費(fèi)用,貸:備用金。這樣對嗎?

小黎老師 解答

2018-10-22 11:16

是的 后面的帳就這樣處理就可以了

東冬 追問

2018-10-22 11:22

那備用金是設(shè)在現(xiàn)金科目下做二級科目,還是另外新增一個(gè)科目做一級科目?

小黎老師 解答

2018-10-22 11:23

備用金一般統(tǒng)稱為 庫存現(xiàn)金

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你先把原先的分錄貼出來,你描述的不是很清楚
2018-10-22 10:51:24
借 其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-12-25 12:51:36
這個(gè)知道 現(xiàn)在就是企業(yè)沒有錢 在做外賬 ,都掛在其他應(yīng)付款不會出問題吧,或者先借款老板現(xiàn)金在付費(fèi)用
2018-06-26 15:40:08
那其他應(yīng)收款可以嗎
2016-12-10 15:47:08
可以的,可以掛其他應(yīng)付款
2020-05-26 11:49:09
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