
請問老師,我這個(gè)月接手外帳,發(fā)現(xiàn)外帳公司在做出納從公帳上以備用金名義轉(zhuǎn)出用于支付費(fèi)用報(bào)銷的款,全部做到了其他應(yīng)付款里了,然后費(fèi)用報(bào)銷又做成現(xiàn)金出了。請問我該怎么做帳比較好?他的帳目要怎么調(diào)整?能麻煩把借貸過程都回復(fù)一下嗎?
答: 你先把原先的分錄貼出來,你描述的不是很清楚
老師,我老板有個(gè)公司,法人是寫他朋友,實(shí)際朋友沒有參與公司經(jīng)營,之前公司支付費(fèi)用都是計(jì)入其他應(yīng)付款-朋友10萬,然后老板在前期支付費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)付款-老板2千,現(xiàn)在老板叫我從公戶轉(zhuǎn)出3萬到他賬上,這我要怎么做賬?
答: 借 其他應(yīng)付款貸銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款可以用費(fèi)用報(bào)銷來抵減嗎
答: 那其他應(yīng)收款可以嗎


東冬 追問
2018-10-22 10:58
小黎老師 解答
2018-10-22 10:59
東冬 追問
2018-10-22 11:09
小黎老師 解答
2018-10-22 11:11
東冬 追問
2018-10-22 11:14
小黎老師 解答
2018-10-22 11:16
東冬 追問
2018-10-22 11:22
小黎老師 解答
2018-10-22 11:23