
老師,我老板有個(gè)公司,法人是寫他朋友,實(shí)際朋友沒有參與公司經(jīng)營(yíng),之前公司支付費(fèi)用都是計(jì)入其他應(yīng)付款-朋友10萬,然后老板在前期支付費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)付款-老板2千,現(xiàn)在老板叫我從公戶轉(zhuǎn)出3萬到他賬上,這我要怎么做賬?
答: 借 其他應(yīng)付款貸銀行存款
公司新成立建賬時(shí)期初都是零,但是公司發(fā)生的各種費(fèi)用都是個(gè)人支付寶現(xiàn)金付的,這種怎么處理,賬上沒現(xiàn)金不能出現(xiàn)貸方余額,要報(bào)銷時(shí)都掛其他應(yīng)付款-法人嗎?
答: 你好可以的,到時(shí)候你單位有收入還錢就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的其他應(yīng)付款-個(gè)人社保賬戶里都有余額,因?yàn)殂y行代扣一直扣的是法人支付寶轉(zhuǎn)過來的錢,平時(shí)沒有開票,我不需要做那么多費(fèi)用,所以扣款時(shí)我直接借:其他應(yīng)付款-法人了..那我現(xiàn)在可以借:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付款-法人 這樣轉(zhuǎn)進(jìn)拉平嗎?
答: 老師,麻煩您回答下,謝謝!


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2019-12-25 12:57
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2019-12-25 13:03
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2019-12-25 17:37
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2019-12-25 17:41