公司本月發(fā)生的費(fèi)用支出,由于公司本月沒錢報(bào)銷,這費(fèi)用是作為本月費(fèi)用支出掛其他應(yīng)付款,還是等有錢了再來報(bào)銷作為當(dāng)月的費(fèi)用支出?
興
于2017-08-21 15:02 發(fā)布 ??1363次瀏覽
- 送心意
職稱:
2017-08-22 13:08
可以先交給會(huì)計(jì)進(jìn)行掛賬處理,分錄是:
借:費(fèi)用類科目
貸:其他應(yīng)付款
有錢了再付款報(bào)銷,或者沖銷前期的借支
借:費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
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你好,個(gè)人墊付的費(fèi)用,是通過其他應(yīng)付款貸方核算
2018-11-29 18:01:10

直接做其他應(yīng)付款的賬務(wù)處理。
借:管理費(fèi)用——XX費(fèi)用(或其他費(fèi)用類科目)
貸:其他應(yīng)付款——XX老板
至于做的收入,需要做收入處理。可以償還其他應(yīng)付款
2020-03-07 16:58:54

可以先交給會(huì)計(jì)進(jìn)行掛賬處理,分錄是:
借:費(fèi)用類科目
貸:其他應(yīng)付款
有錢了再付款報(bào)銷,或者沖銷前期的借支
借:費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
2017-08-22 13:08:32

借 其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-12-25 12:51:36

前期的投入款項(xiàng),可以計(jì)在“其他應(yīng)付款”,也可以計(jì)入“實(shí)收資本”中,具體看股東的意見,計(jì)在其他應(yīng)付款也可以轉(zhuǎn)作實(shí)收資本處理
2017-08-09 10:36:33
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解答
2017-08-22 13:22
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2017-08-22 13:32