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悠然
于2018-10-22 13:35 發(fā)布 ??1306次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-10-22 13:37
你好,可以寫個情況說明就好
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做進項稅額轉(zhuǎn)出過后,要做以前年度損益調(diào)整嗎
答: 你好,你這個業(yè)務跨年嗎?
老師 ,稅務局讓我們?nèi)ツ赀M項稅額轉(zhuǎn)出,這怎么記賬,用涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎
答: 借:未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么是借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,是因為負債增加了嗎?
答: 是不是之前發(fā)票做了成本費用。
以前年度損益調(diào)整科目在利潤表沒有體現(xiàn)吧,那在哪里能體現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出后,利潤減少呢
討論
進項稅額轉(zhuǎn)出記入以前年度損益調(diào)整,影不影響所得稅?
公司因為一些原因,將以前年度的進項稅額進行轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整;貸:應交稅費-應增(進項轉(zhuǎn)出)。然后再將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?
2016年有一張進項發(fā)票異常,稅務局讓我們做進項稅額轉(zhuǎn)出。第一個分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 這個分錄需要拿什么原始憑證來做賬呢
你好,老師,18年至21年分別購貨6批商品,共進項稅額21873.5元,在22年7月作進項轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣:借:以前年度損益調(diào)整21873.5 貸:應交稅費-進項稅額21873.5借:應交稅費-進項稅額21873.5 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出21873.5
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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