開(kāi)票加13個(gè)點(diǎn),是5181乘以1.13這樣計(jì)算嗎 問(wèn)
是的,就是那樣計(jì)算的 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教 問(wèn)
你好,您有什么問(wèn)題呢 答
@董老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好~咨詢下:采購(gòu)業(yè)務(wù),對(duì)方?jīng)_紅了20萬(wàn)發(fā)票,又重開(kāi)21 問(wèn)
你好之前做了成本費(fèi)用的嗎 答
請(qǐng)問(wèn)下老師,如果使用的是轉(zhuǎn)賬支票付款的,那么付款 問(wèn)
給轉(zhuǎn)賬支票后,就可以蓋了 答

小規(guī)模建筑公司,6月份外地分次預(yù)交了3%的增值稅,一次2%在6月份預(yù)交,一次1%在7月2號(hào)預(yù)交,兩次的完稅證明上所屬期都是6月份,公司在4-6月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,增值稅零申報(bào)。7月份在金稅盤上開(kāi)了這個(gè)工程的發(fā)票。在10月份納稅增值稅申報(bào)時(shí),預(yù)交稅款一欄的數(shù)為0,在稅務(wù)局系統(tǒng)上查詢到預(yù)交稅款額在4-6月份的增值稅申報(bào)表中有,這一季度本地稅務(wù)局不讓抵扣預(yù)交稅款,如何處理呢
答: 你預(yù)繳的是增值稅的就抵扣增值的。預(yù)繳簡(jiǎn)易的就抵簡(jiǎn)易的,他們不能混合抵,如果稅務(wù)局不讓你讓他拿出政策,這個(gè)是完全可以抵扣的,不分期限
公司屬于建筑公司,目前無(wú)收入,增值稅零申報(bào),這個(gè)增值稅預(yù)繳申報(bào)表用報(bào)嗎
答: 你好! 不用申報(bào)了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)要交的稅金比稅局開(kāi)具的完稅證明多2分,那該怎么樣調(diào)整呢?申報(bào)表也顯示有2分的差額
答: 你好!建議你上門去申報(bào)。這樣可以調(diào)平。

