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愛笑的流沙
于2015-12-02 09:50 發(fā)布 ??940次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2015-12-02 09:50
按道理是沒有差額的
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增值稅申報,和增值稅應(yīng)納稅額申報的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
增值稅納稅申報表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報表?
答: 是要調(diào)整賬面余額的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,在增值稅納稅申報表中,稅款計算欄的應(yīng)納稅額,是不是本期應(yīng)繳納的增值稅?
答: 你好,是的 如果有預(yù)交稅款,可以扣除
增值稅申報應(yīng)納稅額與實際應(yīng)納稅額有尾額差怎么辦?已結(jié)賬
討論
賬本上期末應(yīng)交增值稅有貸方余額48元,增值稅納稅申報表應(yīng)納稅額為0,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
增值稅報表中的主表一般增值稅是應(yīng)納稅額還是應(yīng)納稅額合計
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
增值稅納稅申報如有應(yīng)納稅額該怎樣做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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