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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-23 10:19

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

ID 追問

2018-10-23 10:27

還有那些費用需要計提?

ID 追問

2018-10-23 10:29

像油費為什么不用,辦公用品為什么不用呢?

辜老師 解答

2018-10-23 10:44

這些日常發(fā)生的零星費用,可以發(fā)生的時候直接入費用

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相關(guān)問題討論
補計提,借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資
2020-04-02 10:35:55
你好,補計提就可以了
2019-02-20 20:26:56
將多計提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費用等--工資 50000 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-24 15:28:52
計提 借:成本費用 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 15000 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 16000 貸:銀行存款 16000 補提 借:成本費用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 1000
2018-05-23 09:40:26
借;管理費用等科目 其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2016-10-27 14:36:50
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