亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-23 13:05

你好
借:應付職工薪酬——工資    應發(fā)數
貸;其他應收款    員工借款抵工資數
貸:其他應付款    未支付的工資數
貸:銀行存款    實際支付的工資 數

謹慎的哈密瓜,數據線 追問

2020-04-23 16:22

老師您好!我這樣做會計分錄可以嗎?
圖如下:

立紅老師 解答

2020-04-23 16:33

你好,就是說之前與這個員工有掛其他應收款的往來賬,是吧?如果是,是可以的。

謹慎的哈密瓜,數據線 追問

2020-04-23 21:54

老師您好!疫情期間我公司就一個人上班,剩下的沒有人上班;
但工會經費已經扣繳248元,上班工資5500*2%+沒有上班的人員工資11500*60%=6900*2%=248元
問:月末計提工資怎么做會計分錄呀?

立紅老師 解答

2020-04-23 22:06

你好,計提工資
借,管理費用等
貸,應付職工薪酬

上傳圖片 ?
相關問題討論
補計提,借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 工資
2020-04-02 10:35:55
你好,補計提就可以了
2019-02-20 20:26:56
將多計提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借:應付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費用等--工資 50000 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-24 15:28:52
計提 借:成本費用 15000 貸:應付職工薪酬 15000 發(fā)放 借:應付職工薪酬 16000 貸:銀行存款 16000 補提 借:成本費用 1000 貸:應付職工薪酬 1000
2018-05-23 09:40:26
借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2016-10-27 14:36:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...