
上月:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
當(dāng)月有申報繳納增值稅,是不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅做賬后期末余額為0
答: 是的。同學(xué)。應(yīng)交稅費-未交增值稅有余額。這個余額就是當(dāng)期申報的金額。交納了就是0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
答: 您好 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入 0.01 可以這樣寫分錄調(diào)整就好了哈

