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暖陽
于2022-04-08 15:55 發(fā)布 ??634次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-08 15:59
你好,當月的進項銷項是多少的?
暖陽 追問
2022-04-08 16:04
最近一年都一致的
以前代賬公司沒有結轉,估計是重新建賬時有錯誤
郭老師 解答
2022-04-08 16:07
哎,不對,沒有結轉的話,它結轉需要繳納的增值稅這個金額應該是正確的。
2022-04-08 16:15
現(xiàn)在不一致要怎么調(diào)整
2022-04-08 16:18
你看一下你的銷項和進項都有余額嘛,銷項減去進項余額是多少。
2022-04-08 16:20
銷項進項都結轉了
2022-04-08 16:21
那每個月的銷項和進項,你賬上做的和申報的能和對一些嗎?
2022-04-08 16:28
是一致的
2022-04-08 16:30
完整的分錄你能寫一下嗎?
帶上金額,然后你截圖你的申報表。
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老師,一般納稅人,每個月末要轉出未交增值稅,是按增值稅納稅申報表應交增值稅轉出的嗎
答: 你好!是按應交稅費應交增值稅科目下的明細來結轉
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報表應交增值稅28元,差額應該怎么調(diào)整?
答: 你好,當月的進項銷項是多少的?
你好,上月預繳385.32,這個月申報應交42362.1,請問轉出未交增值稅是:借:應交增值稅-轉出未交增值稅42747.42貸:未交增值稅42747.42
討論
應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
一般納稅人,當月實際應納稅額都是在下月申報時繳納,在當月為未交狀態(tài),分錄為——借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅金-未交增值稅下月申報清繳稅款時借:應交稅金-未交增值稅貸:銀行存款但是這樣在年末“轉出未交增值稅”累計越來越多,這個賬戶期末余額怎么處理?
老師,7月末銷項大于進項,結轉借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ,8月申報繳納做借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這沒問題吧? 那么,借方還有一個:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅怎么處理呢?
老師您好,請問賬面上的應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅比增值稅納稅申報表中的期末進項留抵稅額多,怎么調(diào)賬調(diào)平呢?找不到原因
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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暖陽 追問
2022-04-08 16:04
暖陽 追問
2022-04-08 16:04
郭老師 解答
2022-04-08 16:07
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2022-04-08 16:28
郭老師 解答
2022-04-08 16:30
郭老師 解答
2022-04-08 16:30