
調(diào)撥存貨給分公司,開了銷售稅票,入其他業(yè)務(wù)收入和成本,現(xiàn)在合并報(bào)表,申報(bào)所得稅,是否要調(diào)減這一部分的收入和成本呢
答: 是的要抵銷這部分的收入和成本
這題 確認(rèn)收入和成本時(shí)是填在納稅申報(bào)表的哪里,是填在視同銷售收入和成本的其他類還是收入類調(diào)整項(xiàng)目其他類和納稅調(diào)整明細(xì)表42行其他類
答: 你好!這個(gè)是支付的成本費(fèi)用啊,對(duì)于員工個(gè)人來說才是收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,20年我有一部分未開票收入增值稅未申報(bào),所得稅報(bào)了,21年開了發(fā)票,正常申報(bào)增值稅,所得稅又把未開票收入和對(duì)應(yīng)的成本又報(bào)了,賬上我沒有調(diào)整這個(gè)未開票收入,現(xiàn)在賬上的收入成本是對(duì)的,增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)和開具的發(fā)票收入也是對(duì)的,就是21年所得稅收入成本多了20年未開票的那部分收入成本,老師,請(qǐng)問下我這個(gè)要怎么處理?
答: 同學(xué)好 把這筆重復(fù)入賬的沖銷就可以

