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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-26 08:39

你好,一般情況下
借:管理費用或銷售費用
     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

筱?莜 追問

2018-10-26 08:48

那從結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄又如何做?

何老師 解答

2018-10-26 08:51

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,把應(yīng)交增值稅中明細(xì)科目的貸方余額合計-借方余額合計之后的金額做轉(zhuǎn)出。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
     貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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你好,一般情況下 借:管理費用或銷售費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-10-26 08:39:14
您好,比如說購進商品,抵扣進項稅額,但是用于職工福利,會計分錄如下。 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:管理費用等科目 貸 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
2019-03-11 13:18:44
你好 你們具體業(yè)務(wù)是怎么樣的 可以說下嗎
2019-07-25 12:42:43
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
2017-11-27 18:09:52
你好 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-06-29 09:48:10
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